AUDITORIAS

Accede a los informes y resultados de auditorías realizadas a EMAPA, en cumplimiento de los principios de transparencia y control en la gestión pública.

DOCUMENTOS

UAI – No. 001/2025

Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoria Interna – EMAPA correspondiente a la gestión 2024.

UAI – No. 003/2025

Resultado de la auditoría confiabilidad de los registros contables y estados financieros de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos EMAPA correspondiente a la gestión 2024.

UAI – No. 004/2025

Resultado de la auditoría de confiabilidad de los registros contables y estados financieros de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos EMAPA correspondiente a la gestión 2024.

UAI – No. 006/2025

Plan Operativo Anual – Reprogramado Gestión 2025 de la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA).

UAI – No. 007/2025

Primer Seguimiento al Cumplimiento de la Recomendaciones contenidas en el Informe UAI N° 039/2023 sobre la «Auditoría Operacional a la Eficacia de la Comercialización de los Subproductos del Beneficiado de Arroz y Transformación de Grano de Trigo, en las Plantas de Caracollo, Cuatro Cañadas y Yapacani de EMAPA por la gestión 2022 y primer semestre de la gestión 2023».

UAI – No. 008/2025

Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe UAI N° 038/2023 relativo a la «Auditoría Operacional a la Eficacia del Procedimiento de Mantenimiento en Plantas de Santa Cruz (Planta Cuatro Cañadas, Planta San Pedro, Planta Cabezas y Planta San Julián) y Planta Caracollo por la gestión 2022».

UAI – No. 009/2025

Primer Seguimiento al Cumplimiento de la Recomendaciones Contenidas en el Informe UAI N°032/2022 Relativo a la «Auditoría Operacional sobre Eficacia del Procedimiento de Ventas Directas del Grano de Maíz de la Gestión 2021 al 30 de junio de 2022 de la Gerencia de Comercialización de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos – EMAPA.

UAI – No. 011/2025

Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de Control Interno relativo a la «Auditoria Externa a los Estados Financieros del 1°de enero al 31 de diciembre de 2022».

UAI – No. 012/2025

Primer Seguimiento al Cumplimiento de la recomendaciones contenidas en el Informe de Control Interno relativo a la «Auditoria Externa a los Estados Financieros del 1°de enero al 31 de diciembre de 2023»

UAI – No. 014/2025

Auditoría de Cumplimiento del Procedimiento Especifico para el Control y Conciliación de los datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros individuales de cada Servidor Público por la Gestión 2024.

UAI – No. 015/2025

Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los Informes UAI N°004/2023 «Pronunciamiento de la Confiabilidad de los Registros Contables» y UAI N° 005/2023 «Pronunciamiento de la Confiabilidad de los Estados Financieros» como resultado de la «Auditoría de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros de EMAPA, correspondiente a la gestión 2022»

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